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内部审计工作制度

内部审计工作制度

  • 软件大小:0.01MB
  • 更新日期:2013-03-07
  • 下载次数:0次
  • 软件语言:简体中文
  • 软件授权:免费软件
  • 软件评级:4星
  • 安全检测:无插件无病毒
  • 软件类型:国产软件
  • 软件分类:人资行政
  • 软件系统:Winxp/vista/win7/win8/2000/2003
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内部审计工作制度简介

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  内部审计工作制度

  一、建立以医院院长、副院长及科室负责人组成的内部审计工作领导小组。

  二、医院建立内部审计,其任务是监督本院会计、出纳员、收费员及本单位内部其他人员,检查其贯彻执行国家的财经法律、法规、纪律、制度的具体情况。通过内部审计,监督检查本单位资金的使用情况,保障本单位合理使用资金并让其发挥应有的效益,保证资金和财产的安全与完整,保护国有资产不流失。

  三、内部审计的对象

  1。检查单位制定的出纳人员工作制度实施情况,审计原始单据和报销情况、审计现金流量。

  2。检查单位制定的收费人员的工作制度实施情况,审计收费过程中执行收费标准、药品价格和存款情况。


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